processus 4 aide svp

mahaut

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il me demande de comptabiliser les ecritures d 'inventaire necessaires au 31/12/N

1) le 01/05/N societe Vulcain a prete 6000€ à l un de ses salariés . le pret sera rembourse six echeances semestrielle a partir du 01/11/N . au 31/12/N le solde du compte avant inventaire est débiteur de 5000€ . le taux d'interet est de 4 %

4) le 27/12/N la société vulacain a loué un véhicule de tourisme pour le gérant pour une duré de 15 jours Total TTC 535€

5) la société a subi un controle fiscal fin N qui s 'est prolongé sur les premieres semaine de N+1 . la TVA sur les acomptes recus n ayant pas ete collecté . le chef comptable craint un redressement concernant la TVA montant de 1300€ + prenalités de 130€

6) la société a recu le 28/12/N une facture datée du 22/12/N echéance normale 90j fin de mois , net commercial de 1700.00 HR net a payer de 2033.20 TTC . la facture portait la mention " escompte 2% pour paiement sous 5j apres reception" elle a ete reglé le 29/12 sous deduction de l escompte . la facture de régularisation de l 'escompte est datée du 04/01N+1


Je n arrive pas a comprendre ce qu'il faut faire aidez moi svp .

Merci d avance
 

Lydia2B

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A mon avis il faut que tu passes tes écritures d'inventaires, c'est à dire, tes provisions, intérêts courus, CCA, PCA, etc...
 

Steph93

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Bonjour,

1) Intérêts courus à recevoir pour 2 mois (nov et dec)

D : 27684
C : 7626

Montant (en supposant que 4 % est un taux semestriel) : 5 000 * 4 % * 2/6 = 66,67 (si taux annuel : diviser par 2)

4) Charge constatée d'avance (en supposant que la facture a été comptabilisée le 27/12/N)

D : 486
C : 613

Montant : totalité TTC (535) car TVA non déductible ou 12/15 * 535 = 428 si on tient compte des 3 j de décembre déjà "consommés"

5) Provisions (pour risques et charges)

D : 6875 1 430
C : 1514 130
C : 155 1 300

D'autres solutions sont sans doute possibles...

6) Avoir non ecore reçu

D : 4098 40,66
C : 765 34
C : 44586 6,66
 

raf75008

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bonjour,

1)

27684 D pour [5000x 0,04 x 6/12] x 2/6 la partie entre parenthése correspond à la totalité de ce que nous doit notre salarié.
7626 C
 

Hetao

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les ecritures comptables pour la question une, à la première échéance de rembouresement, sont:
512 Banque 1143,52

2743 Prêt aux personnels 1000
763 Revenu des autres créance 120
44571 TVA colletée 23,52

C'est ce que j'aurais fait pour la question une
 

Steph93

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Bonjour,

Hetao link=topic=106142.msg1203525#msg1203525 date=1272966026 a dit:
C'est ce que j'aurais fait pour la question une

...et vous auriez eu 0 à la question ! :dacc:

Relisez la première phrase (écriture d'inventaire au 31/12)
 

Hetao

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:blush: ben, j'ai fait avec ce que j'ai appris en écriture comptable, je ne suis pas encore aux écritures d'inventaire.

sinon, en écriture comptable, j'ai raison ou pas? Les calculs sont bons???