tva, réintégration...

julien15

New Member
Bonjour,

Je suis sur la TVA, mais je fais la salade de fruits (je mélange tous)

_ Cession en décembre N d'un entrepot acquis neuf en N-2 aprés achévement au prix de 300 000€ht.
* Je fais une facture de vente à mon client acheteur. Su celle-ci il y aura bien HT + TVa. Comme une vente, je vais la déclarer sur ma déclaration opération imposable car je collecte de la TVA

* Je vais aussi devoir faire un reversement de tva de 49 980 €.

pouvez-vous m'aider
 

gluss

Best Member
Voila comment je ferai :

En premier, tu enregistres la vente en décembre N:
512 ou 462 (DEBIT)
775 (CREDIT)
44571 (CREDIT)


En deuxiéme, tu enregistres le complément d'amortissement pour l'année N :
68112 (DEBIT)
2813 (CREDIT)

En troisième, tu enregistres le reversement d'une partie de la TVA :
213 (DEBIT)
44562 (CREDIT)

En quatrième, tu enregistres la sortie de l'actif augmenté du reversement de la TVA :
2813 (DEBIT)
675 (DEBIT)
213 (CREDIT)

Voila, j'espère avoir répondu à tes questions ! :wink2:
 

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