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CIEL GESTION CO ET CIEL COMPTA

claire01

New Member
Bonjour tout le monde,

Je voudrais savoir comment se présente un cas abi en compta? Car ma prof nous dit de faire comme pour les ABI d'info mais je ne vois pas du tout! Car en info chaque document est nouveau alors qu'en compta on a plusieurs devis, factures... Doit-on expliquer comment on s'y prend pour réaliser une facture?

En tout cas merci de m'apporter votre aide car je ne vois vraiment pas!!!

Et sinon, je voulais également savoir où vous en étiez au niveau des cas ABI? Car aparemment on passe aux alentours du 5 mai (avant d'avoir fini les cours... super!  :pascompris;) et on a pas encore commencé le 2ème cas de compta...

Voilà merci pour vos réponses!
 
Salut,
Tout est dans le titre du brevet - BTS Assistant de gestion de PME/PMI.
Donc la dominante, si je puis utiliser ce terme, de ce brevet est la gestion.
Sinon pour une dominante :
- administrative passez plutôt un BTS Assistant de Manage(u)r :laugh:
- commerciale passez plutôt un BTS Management des Unités Commerciales ou Négociation Relation Client.

La règle voudrait qu'une ABI couvre un logiciel spécialisé (Compta, gestcom, paie) et un logiciel de base (Ttx, tableur, SGBDR).

Dans votre cas (utilisation d'un logiciel spécialisé), il vous faudra savoir expliquer :
- comment et pourquoi les paramétrages mis en place,
- expliquer les différentes manipulations pour produire un document,
- etc.
@+
 
Bé oui si le jury te demande de faire pendant la préparation un devis ou une facture, ou si tu tombes sur ce cas pendant l'oral tu vas leur expliquer et leur montrer comme tu as fait. Quel paramétrages tu as utilisés pour tel cas... en utilisant bien sur le vocabulaire informatique. :wink2:
 
Ok ok!! Merci bien pour ces informations!

Mais quand on va être interroger sur l'ensemble du cas faut-il présenter les factures une par une par exemple????
Car s'il nous demande de réaliser un devis ou une facture ok mais pour la présentation complète du cas?

J'avoue j'ai du mal à voir comment cela va se passer!
 
Bonjour,

J'aurai besoin d'aide sur ciel Gestion commerciale.
Tout d'abord on me demande d'éditer les factures mais lorsque je veux voir l'aperçu ça me crée une erreur et me ferme le logiciel.

Ensuite il faudrait que j'annule une facture, que je restaure le bon de commande correspondant et que je le transforme en bon de livraison.
A partir de là je suis perdue et en plus j'ai validé les factures.
Est ce que je dois tout refaire? Et où se trouvent les bons de livraisons?

Merci.
 
Cindy2007 link=topic=77568.msg852028#msg852028 date=1204730556 a dit:
Finalement j'ai fait une purge des factures, je vais voir ce que ça donne.

Attention car la purge des factures ne remet pas votre stock à niveau. Vous devrez passer par outil traitement régulation des stocks pour remettre le stock tel qu'il était au début de votre exercice.
 
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