escompte

astro1976

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Bonjour
J’ai un exercice sur les mains, bon dans cet exercice il est demandé d'enregistrer les opération sous forme d'écriture sur le journal puis effectuer le report aux grand livre .je voudrais bien que quelqu'un puisse m'aider

1-vente de marchandise a Grégoire pour 2400 euros réglées comme suit:
--900 euros par cheque sur lesquels un escompte de 5% lui a été consenti
--le reste par acceptation de trois traites d'un montant nominal de 500 euros payable fin avril, mai et juin, tirées sur lui par M Duchenne
Bon j'ai répondis comme suivant
Débit crédit
1) 707 ventes de marchandise 2400
413 effet a recevoir 900
5114effet a l'escompte 900
512 banques 855
661 charges d’interets 45
411client 1500 sd1500
413effet a recevoir 1500

2) achat de marchandise a la société Brandt pour 8200euros dont le tiers a été réglé par chèque bancaire mais après qu'une remise de 100 euros ait été accordée,hors facture par le fournisseur .
Pour le solde une lettre de change payable 90 jours fin de' mois et jointe a la facture a été aussitôt signé et réexpédiée a la société Brandt
j ai répondu comme suivant

2) 607achat de marchandise 8200
609RRR obtenus sur achat 100
401fournisseur 8100
403effet payer 8100
512 banques 8100

merci de bien vouloir me diriger sur c'est opération comment les reporter aux compte du grand livre
 

patrice084

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astro1976 link=topic=68887.msg737379#msg737379 date=1191723839 a dit:
1-vente de marchandise a Grégoire pour 2400 euros réglées comme suit:
--900 euros par cheque sur lesquels un escompte de 5% lui a été consenti
--le reste par acceptation de trois traites d'un montant nominal de 500 euros payable fin avril, mai et juin, tirées sur lui par M Duchenne
Bon j'ai répondis comme suivant
Puisqu'il s'agit de 2400 € à régler, il s'agit donc du montant TTC il faut en ressortir la TVA (2400 / 1.196 = HT). Ensuite, lorsque l'on vous parle d'escompte, il ne s'agit pas de déposer une traite à l'escompte mais d'accorder au client une déduction pour paiment anticipé. Il faut donc faire 5% du montant qu'il règle soit des 900 € ==> 45 € que vous devez ramener en HT 45/1.196. Vous pouvez alors procéder à l'enregistrement de la vente :

707 (C) ==> 2006.69
4457 (C) => 385.94
665 (D) ==> 37.63
411 (D) ==> 2355.00

Puis vous enregistrez le règlement :
512 (D) 855 €
413 (D) 1500 €
411 (C) 2355 €
 

patrice084

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astro1976 link=topic=68887.msg737379#msg737379 date=1191723839 a dit:
2) achat de marchandise a la société Brandt pour 8200euros dont le tiers a été réglé par chèque bancaire mais après qu'une remise de 100 euros ait été accordée,hors facture par le fournisseur .
Pour le solde une lettre de change payable 90 jours fin de' mois et jointe a la facture a été aussitôt signé et réexpédiée a la société Brandt

Puisque la remise a été accordée après la facture, il y a eu un avoir d'établi. Celui-ci doit être enregistré séparemment. N'oubliez pas aussi de sortir la TVA. Comme la traite a été retournée dès réception de la facture, on peut aussi l'enregistrer avec l'achat

On enregistre l'achat :
607 (D) 6856.19
4456 (D) 1343.81
401 (C) 2733.33
403 (C) 5466.67

On enregistre l'avoir :
609 (C) 83.61
4456 (C) 16.39
401 (D) 100.00

On enregistre le paiment par chèque :
512 (C) 2633.33
401 (D) 2633.33

Pour l'enregistrement dans le grand livre, je pense que l'on vous demande de faire les comptes en T pour voir les soldes des comptes et notamment des comptes de tiers.
 

astro1976

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enregistrement des opearation d"achat et de vente

au sujet de <enregistrement des opearation d"achat et de vente>
je voudrais bien que tu me repondes :embarassed: aux autres questions
 

patrice084

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enregistrement des opearation d"achat et de vente

astro1976 link=topic=68887.msg739496#msg739496 date=1192037767 a dit:
au sujet de <enregistrement des opearation d"achat et de vente>
je voudrais bien que tu me repondes :embarassed: aux autres questions

Vous faites fausse piste aussi pour la troisième. Vous utiliser un compte de vente 707 alors qu'il s'agit d'une commission à mettre dans le 7082. Ce qui est génant c'est que la TVA n'est abordée nulle part. Je me pose la question de savoir si vous avez déjà abordé le chapitre sur la TVA où si vous en êtes au début de la formation et que vous ne devez pas vous occuper de la TVA. Pour la commission
7082 (Crédit) 600
512 (Débit) 600

Pour le 4) je suis d'accord avec vos travaux.
 

astro1976

New Member
5:
413 1000
5114 1000
512 1000
5114 1000
6/
607 4700
401 4700
607 1700
401 1700
413 500
401 500
413 2500
5114 2500
661 150
512 2350
5114 2500
 

patrice084

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astro1976 link=topic=68887.msg739528#msg739528 date=1192040567 a dit:
5:
512 1000
5114 1000
Non. Vous ne pouvez pas encore débiter votre banque. Il faut attendre le bordereau de remise à l'escompte de la banque qui vous indiquera le montant des intérets et de la commission.
astro1976 link=topic=68887.msg739528#msg739528 date=1192040567 a dit:
413 2500
5114 2500

Je ne vois pas ce que cela vient faire là. Vous devez encore 2500 € à votre fournisseur et le client n'a rien à voir. Vous réglez par chèque donc :
765 (C) 150
512 (C) 2350
401 (D) 2500
 

astro1976

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Citer ce message
7/
5114 1000
627 40
512 560
8/
707 2100
401 2100
609 100
401 100
512 800
401 800
413 1200
401 1200

9/
413 1200
5114 1200
10/
4091 500
512 500
11/
627 10
512 1190
5114 1200
12/
512 1190
661 92
401 1282

pour ces dernieres questions est ce qu'elles sont correcte? :arrow2:
 

Velsatis63

Active Member
désolé astro1976 mais tu en demandes beaucoup trop!! je veux bien t'aider pour quelques trucs mais la tu postes tous tes exercices!!!
 

patrice084

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astro1976 link=topic=68887.msg740058#msg740058 date=1192118983 a dit:
12/
512 1190
661 92
401 1282

pour ces dernieres questions est ce qu'elles sont correcte? :arrow2:

Attention jusqu'au 12, vous confondez compte client 411 et 401, sinon pour le sens je suis d'accord. Attention aussi au compte des agios bancaires. C'est vrai que c'est ambigü puisque sur une remise à l'escompte, les agios sont à la fois composés d'interets bancaires mais aussi de commission bancaire. Je pense tout de même qu'il faut mettre les sommes dans le 6616.

Pour le 12, la valeur nominale de l'effet est de 1200 € et non de 1190 et le tout est à débiter au compte 411 et non 401. Les 92 € sont des frais de services bancaires (627) et non des intérets. Pensez aussi à enregistrer le paiment du client pour un montant 1292 €
 

astro1976

New Member
je suis vraiment desolé :laugh: pour se grand derangement je vous remerci :smile:beaucoup c('est grace a vous que je commence a comprendre la logique du compa je sais pas quoi dire mais grand merci :dacc:
 

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